宜昌打造行政事业单位“大内控”系统控制财务风险”
在现代行政事业单位管理中,财务风险控制一直是关键环节。近年来,宜昌市积极探索创新,全力打造行政事业单位“大内控”系统,以信息化、标准化手段有效控制财务风险,为全市行政事业单位的高效运行和可持续发展提供...
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2025-06-09 0
如何依托流程开展内部控制体系建设!
在当今复杂多变的经济环境中,企业面临着诸多风险与挑战。为了实现可持续发展、保障资产安全、提高运营效率以及确保财务报告的可靠性,内部控制体系的建设显得尤为重要。而流程作为企业运营的核心环节,是内部控制体...
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2025-06-08 0
如何用好内控中的“评审”工具?
一、引言在企业内部控制体系中,评审工具是确保内部控制有效性、高效性和持续改进的关键环节。通过科学、系统的评审,企业可以及时发现内控体系中的薄弱环节,优化流程,提升管理水平,最终实现企业战略目标。本文将...
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2025-06-08 0
内部控制单位层面建设的核心原则要求是“制衡”
一、引言在现代企业管理中,内部控制体系的建设是保障企业稳健运营、防范风险、实现可持续发展的关键环节。单位层面的内部控制是整个内部控制体系的基础,其核心原则是“制衡”。制衡原则通过合理的职责分工、权力分...
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2025-06-07 0
岗位分离,加强内审,完善企业现金内部控制管理!
一、引言现金作为企业流动性最强的资产,其管理的规范性和安全性直接关系到企业的资金安全和财务健康。然而,在实际运营中,许多企业因现金内部控制管理不善,导致资金流失、财务报表失真甚至引发重大财务危机。有效...
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2025-06-07 0
华为内部控制手册:构建高效内控体系的实践与探索
在当今复杂多变的商业环境中,内部控制(内控)体系对于企业的稳健发展至关重要。华为作为全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,深知内控体系的重要性,并在实践中不断探索和完善其内控体系。本...
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2025-06-06 0
企业现金管理的内部控制及程序,
现金作为企业流动性最强的资产,其管理的规范性和安全性直接关系到企业的资金安全和财务健康。有效的现金管理内部控制能够确保企业资金的合理使用、防范财务风险,并提升整体运营效率。然而,许多企业在现金管理方面...
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2025-06-06 0
娄底市中心医院:积极推进清廉医院建设,建立健全内部控制管理
清廉医院建设是医疗卫生行业落实全面从严治党、推进党风廉政建设的重要举措,也是提升医疗服务质量和患者满意度的重要保障。内部控制管理则是医院实现规范化、科学化管理的重要手段。娄底市中心医院作为一家大型综合...
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2025-06-05 0
公司印章管理的17个核心问题,帮你精准把控风险
一、印章在公司运营中扮演着至关重要的角色。它不仅是公司对外行使权力的象征,也是公司内部管理的重要工具。然而,印章管理不当可能导致严重的法律风险和经济损失,如合同纠纷、虚假诉讼、诈骗等。近年来,因印章管...
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2025-06-05 0
关于内控的六个误读
内部控制(内控)是企业管理的重要组成部分,但在实际应用中,许多企业和管理者对内控存在一些常见的误解。这些误解可能导致内控措施的失效,甚至对企业运营产生负面影响。本文将探讨关于内控的六个常见误读,并分析...
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2025-06-04 0
内控管理:如何用好内控中的“评审”工具?
内控评审是企业内部控制体系中不可或缺的重要工具,通过系统的评审流程,能够有效识别内控体系中的薄弱环节,优化管理流程,提升企业整体运营效率与风险防控能力。本文深入探讨了内控评审的定义、重要性、实施步骤以...
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2025-06-04 0
行政事业单位:有效构建内控体系,有利于规范内部控制工作
内部控制是行政事业单位提升管理水平、防范风险、保障资金安全的重要手段。本文探讨了行政事业单位构建内控体系的必要性和重要性,分析了当前行政事业单位在内控建设中存在的问题,并提出了针对性的解决方案。通过建...
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2025-06-03 0
《中央企业合规管理办法(公开征求意见稿)》的发布,标志着中央企业在合规管理方面迈出了重要一步。以下是对该征求意见稿的意见和建议:
一、对发布主体和适用范围的建议 (一)联合发布与扩大适用范围 •建议:国务院国资委联合财政部、证监会、审计署等相关部门共同发布《中央企业合规管理办法》。目前征求意见稿主要适用于国务院国资委履行出资人职...
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2025-06-03 0
企业内部控制常见漏洞!
企业在内部控制建设过程中,常常存在一些常见的漏洞和问题,这些问题可能导致内部控制失效,增加企业运营风险。以下是根据最新的研究和实践案例总结的企业内部控制常见漏洞及改进建议: 一、常见漏洞分类与分析 (...
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2025-06-03 0
内控管理:完善企业内部会计控制应充分发挥内审的作用
企业内部会计控制是企业管理的重要组成部分,而内部审计(内审)在完善内部会计控制中发挥着不可或缺的作用。内审不仅是对企业财务活动的监督和评价,更是推动企业会计控制体系优化的重要力量。本文探讨了内部审计在...
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2025-05-30 0