白银市烟草局持续深化内控建设 力塑财务精细化管理原创文章
在新时代的浪潮中,白银市烟草局紧跟时代步伐,以高度的责任感和使命感,持续深化内控建设,致力于打造财务精细化管理的新格局。通过一系列创新举措和扎实工作,白银市烟草局不仅提升了自身的管理水平,更为行业的高...
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2025-10-21 0
关于企业内部控制的十大谣言与真相
关于企业内部控制的十大谣言与真相 在企业内部控制(以下简称“内控”)领域,存在许多误解和谣言,这些误解可能会误导企业管理层和员工,影响内控体系的有效建设和实施。本文将揭示这些谣言,并提供相应的真相,帮...
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2025-10-20 0
中证协发布《证券公司内部审计指引》2024年起正式实施
为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中国证券业协会(以下简称“中证协”)于2023年8月8日发布《证券公司内部审计指引》...
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2025-10-19 0
亚太实业:2023年半年度内部控制评价报告
亚太实业:2023年半年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内...
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2025-10-18 0
财政部山西监管局:切实防范内控风险 推动内控工作高质量发展
在新时代的财政监管工作中,内控建设是确保财政资金安全、提升财政治理效能的关键环节。财政部山西监管局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实财政部党组决策部署,以高度的政治责任感和...
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2025-10-17 0
企业合规风险评估如何确定对齐的规则,如何实施不合规行为监管计分制
在当今复杂多变的商业环境中,企业面临着日益严格的法律法规监管和激烈的市场竞争。合规管理成为企业稳健运营的关键要素之一。企业合规风险评估以及对不合规行为的有效监管,对于防范法律风险、维护企业声誉和保障可...
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2025-10-16 0
企业合规风险评估与不合规行为监管计分制的实施策略
在当今复杂多变的商业环境中,企业面临着日益严格的法律法规监管和激烈的市场竞争。合规管理成为企业稳健运营的关键要素之一。企业合规风险评估以及对不合规行为的有效监管,对于防范法律风险、维护企业声誉和保障可...
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2025-10-15 0
财政部北京监管局扎实开展预算单位 内控报告编报情况分析评价工作
在财政管理工作中,预算单位的内控建设是确保财政资金安全、提升财政资金使用效益的关键环节。财政部北京监管局高度重视预算单位内控建设工作,通过扎实开展内控报告编报情况分析评价工作,进一步规范预算单位内控管...
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2025-10-14 0
行政事业单位财务报销14大类业务问题39条解答
在行政事业单位的日常财务管理中,财务报销是一项重要且复杂的任务。为确保财务报销的规范性和合法性,提高财务管理效率,以下针对行政事业单位财务报销中的14大类业务问题进行详细解答,帮助财务人员和报销人员更...
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2025-10-14 0
审计人必须掌握的财务审计查账技巧
在财务审计工作中,查账是审计人员获取审计证据、发现潜在问题的关键环节。掌握有效的查账技巧,不仅能够提高审计效率,还能确保审计质量,帮助审计人员更好地履行监督职责。以下是审计人员在财务审计中必须掌握的查...
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2025-10-13 0
湖北省沙洋县财政局:坚持高标准严要求,推动内部控制报告编报质量再上新台阶
在财政管理工作中,内部控制建设是确保财政资金安全、规范财政运行、提升财政服务效能的关键环节。湖北省沙洋县财政局秉持着对财政工作高度负责的态度,坚持高标准、严要求,持续发力,推动内部控制报告编报质量稳步...
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2025-10-11 0
行政事业单位内部控制:常用业务关键控制点解析
在行政事业单位的运营管理中,内部控制是确保单位高效、廉洁、规范运行的重要保障。通过对各项业务流程的关键控制点进行有效管理,可以最大限度地降低风险,提升单位的整体管理水平。以下是行政事业单位常用业务的关...
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2025-10-10 0
企业采购管理内控风险分析及控制措施
一、引言 在现代企业运营中,采购管理是企业成本控制、供应链稳定和合规经营的关键环节。然而,采购管理过程中存在着诸多风险,这些风险可能影响企业的经济效益和声誉。因此,建立有效的内部控制体系,识别和控制采...
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2025-10-09 0
邮储银行赣州市分行:用好“三招式”,打出内控合规组合拳
在金融行业竞争激烈、风险挑战不断增多的背景下,邮储银行赣州市分行始终坚守金融服务实体经济的初心,将内控合规管理作为推动高质量发展的关键举措。通过用好“三招式”,打出内控合规组合拳,邮储银行赣州市分行在...
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2025-10-08 0
在强监管环境下,如何认识内部审计及监督与风险管理的关系
在强监管环境下,金融机构面临着日益复杂的市场环境和严格的监管要求。在这种背景下,内部审计及监督与风险管理之间的关系愈发紧密,二者相互依存、相互促进,共同构成了金融机构稳健运营的基石。 一、内部审计及监...
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2025-10-07 0